大庆市供销合作社积极抓好社有企业年度内审工作
按照全国总社对内部审计工作的要求,结合黑龙江省供销合作社审计处和大庆市审计局工作部署,大庆市供销合作社认真抓好社有企业年度内审工作,近日,组织召开党组会专题听取《大庆市供销合作社联合社2021年内部审计工作报告》《2020年集团财务整改情况》《2021年集团财务整改情况》,并安排部署内部审计工作。
2021年,大庆市供销合作社依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》制定了《大庆市供销合作社内部审计制度》,按照内审程序对供销集团开展内部审计两次,发现会计基础工作存在报销手续不合规原始凭证不全、记账科目使用有误、经费支出申请不规范等问题,形成《大庆市供销合作社2021年内部审计工作报告》,并要求集团以问题为导向,进行全面梳理和整改工作。供销集团按照市社要求,对2020年全年和2021年1-6月份记账凭证、原始凭证进行认真细致地检查,不断提高财务基础工作质量,确保按要求整改到位。
会上,市社党组书记、主任张孝东强调,内部审计是市社监督社有企业的重要手段,能够约束企业财务行为,健全资金管理,规避经济活动风险。市社和社有企业都要对内审工作高度重视,监事会、社资委要提前介入,加强日常监督,充分发挥作用;市社财务审计科要履行好审计监督职责,按照财务法规制度严格执行内部审计,对发现的问题不瞒报不漏报,对企业整改情况及时开展“回头看”,做到“真整改”;社有企业要强化责任意识,确保问题整改到位,在提高财务人员素质、遵守财务法规和财经纪律的基础上,进一步加强管理、挖掘潜力、降低成本、提高效益,促进社有资产保值增值。(大庆市供销合作社)

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